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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025890
Monto de la Factura
₲ 13.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.982.804

Retención DNCP
₲ 48.651
Retención IVA
₲ 372.327
Retención Renta
₲ 248.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-152128
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.242.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.242.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336140
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico