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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031892
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84558
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095

Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-152128
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.242.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.242.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336140
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico