Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028423
Monto de la Factura
₲ 6.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139867
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.254.397
Retención DNCP
₲ 23.421
Retención IVA
₲ 181.091
Retención Renta
₲ 181.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-152128
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.242.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.242.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336140
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico