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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031375
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.618

Retención DNCP
₲ 7.927
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-152128
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.242.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.242.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336140
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico