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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010515
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150665
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.573

Retención DNCP
₲ 3.245
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 25.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-148704
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.686.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.686.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE, PLOTTER Y EQUIPO CHILLER CARRIER
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico