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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 9.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.038.131

Retención DNCP
₲ 33.869
Retención IVA
₲ 259.200
Retención Renta
₲ 172.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
37183
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-145061
Monto Contrato
₲ 16.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.755.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.755.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico