Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 460.348
Nro. Solicitud de Transferencia
141323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.446
Retención DNCP
₲ 1.607
Retención IVA
₲ 12.555
Retención Renta
₲ 16.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235494
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.183.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.183.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437301
Nombre de la Licitación
Servicio de señalética edilicia para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
