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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0007366
Monto de la Factura
₲ 5.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.447.713

Retención DNCP
₲ 20.419
Retención IVA
₲ 157.882
Retención Renta
₲ 157.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-225471
Monto Contrato
₲ 57.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.424.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.424.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423839
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencias médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional