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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0007514
Monto de la Factura
₲ 5.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.395.348

Retención DNCP
₲ 20.209
Retención IVA
₲ 157.882
Retención Renta
₲ 210.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-225471
Monto Contrato
₲ 57.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.424.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.424.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423839
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencias médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional