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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 2.881.695
Nro. Solicitud de Transferencia
110581
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.726.259

Retención DNCP
₲ 10.376
Retención IVA
₲ 62.238
Retención Renta
₲ 80.228
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228995
Monto Contrato
₲ 25.946.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.468.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.468.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional