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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0020658
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114914
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727

Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104343
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.926.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.926.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285192
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales