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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024551
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.539.200

Retención DNCP
₲ 54.458
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 567.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226789
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.557.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.557.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425159
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial Ad Referéndum
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2