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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013563
Monto de la Factura
₲ 378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.296

Retención DNCP
₲ 1.320
Retención IVA
₲ 10.309
Retención Renta
₲ 13.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229714
Monto Contrato
₲ 72.585.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.994.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.994.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3