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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0013803
Monto de la Factura
₲ 4.863.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116912
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.536.746

Retención DNCP
₲ 16.977
Retención IVA
₲ 132.633
Retención Renta
₲ 176.844
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236557
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.213.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.213.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427775
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2