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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003819
Monto de la Factura
₲ 1.185.125
Nro. Solicitud de Transferencia
148281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.255

Retención DNCP
₲ 4.180
Retención IVA
₲ 32.322
Retención Renta
₲ 32.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225478
Monto Contrato
₲ 120.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.303.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.303.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422522
Nombre de la Licitación
CD Nº 21/23 "Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4