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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 4.883.970
Nro. Solicitud de Transferencia
158724
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.596.039

Retención DNCP
₲ 17.227
Retención IVA
₲ 133.199
Retención Renta
₲ 133.199
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
31/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227933
Monto Contrato
₲ 189.538.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.432.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.432.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES ARPAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3