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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023145
Monto de la Factura
₲ 4.800.580
Nro. Solicitud de Transferencia
148050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.563

Retención DNCP
₲ 16.933
Retención IVA
₲ 130.925
Retención Renta
₲ 130.925
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229977
Monto Contrato
₲ 174.090.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.332.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.332.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432338
Nombre de la Licitación
CD Nº 40/23 "Adquisición de materiales electricos, insumos metalicos y bienes de consumo varios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4