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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003626
Monto de la Factura
₲ 1.098.064
Nro. Solicitud de Transferencia
68631
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.033.329

Retención DNCP
₲ 3.873
Retención IVA
₲ 29.947
Retención Renta
₲ 29.947
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225362
Monto Contrato
₲ 170.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.341.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.341.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422587
Nombre de la Licitación
CD N° 24/23 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparaciones menores de desmalezadoras, equipos industriales y máquinas varias.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4