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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001833
Monto de la Factura
₲ 562.875
Nro. Solicitud de Transferencia
125923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.692

Retención DNCP
₲ 1.985
Retención IVA
₲ 15.351
Retención Renta
₲ 15.351
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225977
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.525.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.525.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422550
Nombre de la Licitación
CD N° 23/23 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4