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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320

Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-132966
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.954.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.954.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316625
Nombre de la Licitación
CD Nº 37/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas