Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0068958
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 654.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            82161
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-10-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 654.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOME S.A.C.I.A
        
                                    RUC
                            
            80020681-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            33
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12009-10-2401
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.997.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.416.894
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.416.894
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            187921
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             SERVICIOS DE REPOSICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        