Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 12.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.514.322
Retención DNCP
₲ 50.258
Retención IVA
Retención Renta
₲ 256.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-108181
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.390.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.390.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291649
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico