Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027737
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.942
Retención DNCP
₲ 3.421
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 17.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104975
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.284.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.284.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XIII CAAZAPA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
