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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000137
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.844

Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-116247
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.307.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.307.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico