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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 21.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83212
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.778.953

Retención DNCP
₲ 77.865
Retención IVA
₲ 595.909
Retención Renta
₲ 397.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
30554
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-106477
Monto Contrato
₲ 76.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.769.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.769.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESION PARA USOS INSTITUCIONALES AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico