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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 43.365.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.365.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-11061
Monto Contrato
₲ 47.702.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.533.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.533.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202262
Nombre de la Licitación
Adquisición de 3 (tres) Licencias ACL.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr