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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034134
Monto de la Factura
₲ 139.830
Nro. Solicitud de Transferencia
57320
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.830

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-7661
Monto Contrato
₲ 37.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.780.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.780.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestion de la Cgr