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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049492
Monto de la Factura
₲ 102.225
Nro. Solicitud de Transferencia
143838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.198

Retención DNCP
₲ 361
Retención IVA
₲ 2.788
Retención Renta
₲ 2.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202510
Monto Contrato
₲ 49.514.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.595.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1