Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004505
Monto de la Factura
₲ 26.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.204.962
Retención DNCP
₲ 94.474
Retención IVA
₲ 730.473
Retención Renta
₲ 730.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201824
Monto Contrato
₲ 107.161.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.842.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.842.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
