Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.027
Retención DNCP
₲ 2.451
Retención IVA
₲ 18.955
Retención Renta
₲ 18.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204492
Monto Contrato
₲ 130.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.651.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.651.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora e Impresoras - Ad referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
