Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.863
Retención DNCP
₲ 547
Retención IVA
₲ 4.227
Retención Renta
₲ 4.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204492
Monto Contrato
₲ 130.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.651.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.651.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora e Impresoras - Ad referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
