Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001829
Monto de la Factura
₲ 3.081.043
Nro. Solicitud de Transferencia
164727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.899.402

Retención DNCP
₲ 10.868
Retención IVA
₲ 84.029
Retención Renta
₲ 84.028
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200499
Monto Contrato
₲ 67.486.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.508.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.508.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1