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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000064
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819

Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202579
Monto Contrato
₲ 167.192.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.335.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.335.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393449
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos Plurianual 2.021 - 2.022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2