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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0021528
Monto de la Factura
₲ 21.996.602
Nro. Solicitud de Transferencia
75831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.699.802

Retención DNCP
₲ 77.588
Retención IVA
₲ 599.907
Retención Renta
₲ 599.907
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
28/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199537
Monto Contrato
₲ 65.993.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.102.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.102.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3