Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001692
Monto de la Factura
₲ 25.938.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.409.306
Retención DNCP
₲ 91.492
Retención IVA
₲ 707.414
Retención Renta
₲ 707.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197530
Monto Contrato
₲ 149.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.965.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.965.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3