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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001702
Monto de la Factura
₲ 10.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.495.148

Retención DNCP
₲ 35.590
Retención IVA
₲ 275.182
Retención Renta
₲ 275.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197530
Monto Contrato
₲ 149.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.965.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.965.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3