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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 1.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.931

Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 49.473
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197960
Monto Contrato
₲ 134.951.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.236.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.236.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387726
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicio de Mant. y Repa. de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4