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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028053
Monto de la Factura
₲ 1.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.682.700

Retención DNCP
₲ 6.320
Retención IVA
₲ 47.400
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204360
Monto Contrato
₲ 13.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.426.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.426.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2