Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001343
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.272

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
67/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206548
Monto Contrato
₲ 11.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.348.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.348.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3