Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004197
Monto de la Factura
₲ 4.438.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.438.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57232
Monto Contrato
₲ 12.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.665.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.665.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237007
Nombre de la Licitación
Adquision de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
