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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002355
Monto de la Factura
₲ 13.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81467
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.597.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52394
Monto Contrato
₲ 18.333.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.434.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.434.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)