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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60105
Monto Contrato
₲ 3.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.394.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.394.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)