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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
119/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63592
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239793
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3