Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
117/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63523
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239828
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3
