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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 700.350
Nro. Solicitud de Transferencia
62163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.350

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49521
Monto Contrato
₲ 32.939.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.626.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.626.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238768
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GASTOS CEREMONIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3