Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000964
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            160953
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
        
                                    RUC
                            
            80013820-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            86
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-12-63058
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 98.464.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 93.281.474
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 93.281.474
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245756
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANT. Y REPARACIÓN DE EQ. MÉDICOS MARCA VIASYS Y PHILLIPS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        