Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001693
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57888
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.690.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.690.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
