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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007011
Monto de la Factura
₲ 818.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23016
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51558
Monto Contrato
₲ 9.657.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.930.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.930.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)