Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006963
Monto de la Factura
₲ 176.550
Nro. Solicitud de Transferencia
58941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51558
Monto Contrato
₲ 9.657.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.930.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.930.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)