Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 1.899.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.593
Retención DNCP
₲ 6.907
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-140664
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.849.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.849.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
